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浙江内部审计工作聚焦抓好“三个着力”

发布时间:2022-02-23 07:49理财方法 评论

理财鱼小提示:浙江内部审计工作聚焦抓好“三个着力”

央广网杭州2月23日消息(记者俞安懿)2月22日,《浙江省内部审计工作规定》新闻发布会在杭州举行。央广网记者在会上就近年来浙江内部审计工作开展情况作出提问。

浙江省审计厅党组书记、厅长毛子荣表示,近几年来,浙江内部审计工作主要聚焦“三个着力”。

一是着力建立健全具有浙江辨识度的内审制度体系。浙江省委、省政府高度重视内审工作,出台了《关于进一步加强内部审计工作的意见》,包括《浙江省内部审计工作规定》等规章制度,包括省纪委等9部门联合出台《部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法》,省审计厅完善《加强内部审计工作业务指导和监督的意见》,包括《内部审计工作业务指导和监督实施办法》《国家审计与内部审计协同机制建设的指导意见》等系列配套制度。同时,浙江也推动国企、高校等系统建立各自的内审制度体系,引领内审工作高质量发展。

二是着力打造具有浙江标识度的内审指导监督品牌。浙江省政府将内审工作开展情况纳入对39家省直部门、全省各市县年度绩效考核。省审计厅、11个设区市,还有90个县(市、区)当中的部分县(市、区)审计机关都已成立了内审指导监督机构,每年研究制定内审指导监督要点,形成覆盖行政事业单位、企业和乡镇(街道)领域,以及省属政法、企业、教育、金融、医卫社保、农业环资、上市公司等行业的差异化分类指导模式。内审机构和人员数量逐年提升,目前全省共有内审机构5000多家,内审从业人员2万余人。内审协会每年通过开展培训、课题研究、论坛交流、编制行业风险防范清单等多种形式,指导内审工作有序开展。

三是着力形成具有浙江影响力的“大审计”监督格局。浙江着眼推动国家审计、内部审计、社会审计的相互融合,增强审计监督合力。浙江省审计厅先后出台国家审计与内部审计协同机制建设、人员借调、协同试点等3项具体制度,充分调动内审和社会审计力量。以2020年为例,全省内审机构完成审计项目达到7万多个,增收节支100多亿元,提出建议意见被采纳有12万多条,比如说,某省属集团根据项目建议对下属企业开展审计,通过揭示后续融资、现金流平衡等方面的问题避免经济损失近2亿元,充分展示了“大审计”监督的效能,为浙江省经济社会高质量发展发挥了积极作用。

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